|
Постановления Администрации города Воткинска
29 Мая 2023
№558 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации города Воткинска от 19.12.2019 № 2128»
В целях повышения эффективности бюджетного планирования и муниципального управления, в связи с формированием бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Воткинск», Администрация города Воткинска
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации города Воткинска от 19.12.2019 № 2128 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Воткинск» «Развитие культуры на 2020-2025 годы» (далее постановление) следующие изменения и дополнения:
- в наименование постановления и далее по тексту цифры «2020-2025» заменить на цифры «2020-2026».
2. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры на 2020-2026 годы», утвержденную постановлением Администрации города Воткинска от 19 декабря 2019 года № 2128, следующие изменения:
1) в краткой характеристике (паспорте) муниципальной программы:
а) раздел «Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск» изложить в следующей редакции: «
Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск»
|
Сведения о ресурсном обеспечении программы за счет средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск» по годам реализации муниципальной программы:
Годы реализации
|
Всего
|
В том числе
|
Собственные средства бюджета МО
|
Средства бюджета УР
|
Средства бюджета РФ
|
Иные источники
|
2020 год
|
149 883,2
|
136 264,3
|
1 849,2
|
0,0
|
11 769,7
|
2021 год
|
206 008,0
|
122 193,8
|
24 689,3
|
44 780,7
|
14 344,2
|
2022 год
|
162 152,1
|
123 770,0
|
8 802,7
|
11 429,8
|
18 149,6
|
2023 год
|
147 650,9
|
126 479,9
|
0,0
|
2 972,5
|
18 198,5
|
2024 год
|
139 246,3
|
121 272,6
|
0,0
|
395,2
|
17 578,5
|
2025 год
|
138 851,1
|
121 272,6
|
0,0
|
0,0
|
17 578,5
|
2026 год
|
138 851,1
|
121 272,6
|
0,0
|
0,0
|
17 578,5
|
ИТОГО 2020-2026 г.г.
|
1082642,7
|
872 525,8
|
35 341,2
|
59 578,2
|
115 197,5
|
Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.
|
»;
б) раздел «Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности» изложить в следующей редакции: «
Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности
|
Реализация муниципальной программы позволит создать дополнительные возможности для удовлетворения потребностей разных категорий населения города в сфере культуры и искусства, повысит привлекательность учреждений культуры, тем самым увеличив посещаемость.
Основными конечными результатами реализации программы являются:
1. Сохранена сеть учреждений культуры.
2. Показатель посещаемости организаций культуры (по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года) увеличен на 15 %.
3. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями, составит 119 процентов.
4. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры г. Воткинска к средней заработной плате по Удмуртской Республике сохранен на уровне 100%.
5. Уровень удовлетворенности жителей муниципального образования «Город Воткинск» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры составит 93%.
6. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры составит не менее 60 человек.
7. Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» составит 120 человек.
Для оценки результатов реализации муниципальной программы в ее подпрограммах предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации муниципальной программы.
|
»;
2) в краткой характеристике (паспорте) подпрограммы «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры»:
а) раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции: «
Ресурсное обеспечение подпрограммы
|
Объем средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на реализацию подпрограммы по годам реализации (в тыс. руб.):
Годы реализации
|
Всего
|
В том числе
|
Собственные средства бюджета МО
|
Средства бюджета УР
|
Средства бюджета РФ
|
Иные источники
|
2020 год
|
88 910,8
|
78 909,0
|
0,0
|
0,0
|
10 001,8
|
2021 год
|
90 707,1
|
79 327,9
|
0,0
|
0,0
|
11 379,2
|
2022 год
|
94 317,0
|
81 588,1
|
0,0
|
0,0
|
12 728,8
|
2023 год
|
93 624,1
|
80 704,1
|
0,0
|
0,0
|
12 920,0
|
2024 год
|
90 679,9
|
78 379,9
|
0,0
|
0,0
|
12 300,0
|
2025 год
|
90 679,9
|
78 379,9
|
0,0
|
0,0
|
12 300,0
|
2026 год
|
90 679,9
|
78 379,9
|
0,0
|
0,0
|
12 300,0
|
ИТОГО 2020-2026г.г.
|
639 598,7
|
555 668,9
|
0,0
|
0,0
|
83 929,8
|
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.
|
»;
б) раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации подрограммы изложить в следующей редакции: «
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
|
Конечным результатом реализации подпрограммы является:
1. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности составит 96,294%.
2. Количество участников клубных формирований составит 2430 человек.
3. Рост количества участников клубных формирований (по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года) составит 106,57%.
4. Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения составит 24,3 человека.
5. Количество платных посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры составит 85,58 тысяч человек.
6. Рост количества платных посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры (по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года) составит 122,2 %.
7. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями, составит 119 %.
8. Количество зрителей на сеансах отечественных фильмов составит 5,21 тысяч человек.
9. Рост зрителей на сеансах отечественных фильмов (по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года) составит 130,25 %.
10. Увеличение посещаемости организаций культуры (по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года) составит 115 %.
|
»;
3) в краткой характеристике (паспорте) подпрограммы «Развитие библиотечного дела»:
а) раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции: «
Ресурсное обеспечение подпрограммы
|
Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск» по годам реализации подпрограммы:
Годы реализации
|
Всего
|
В том числе
|
Собственные средства бюджета МО
|
Средства бюджета УР
|
Средства бюджета РФ
|
Иные источники
|
2020 год
|
31 763,6
|
29 966,6
|
399,2
|
0,0
|
1 397,8
|
2021 год
|
39 828,8
|
23 955,8
|
2 050,9
|
12 217,1
|
1 605,0
|
2022 год
|
29 556,7
|
27 416,1
|
0,0
|
396,0
|
1 744,6
|
2023 год
|
32 220,6
|
30 087,4
|
0,0
|
395,2
|
1 738,0
|
2024 год
|
31 350,5
|
29 217,3
|
0,0
|
395,2
|
1 738,0
|
2025 год
|
30 955,3
|
29 217,3
|
0,0
|
0,0
|
1 738,0
|
2026 год
|
30 955,3
|
29 217,3
|
0,0
|
0,0
|
1 738,0
|
Итого 2020-2026 г.г.
|
226 630,6
|
199 077,6
|
2 450,1
|
13 403,6
|
11 699,4
|
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.
|
»;
б) раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации подрограммы изложить в следующей редакции: «
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
|
1. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности составит 100 %.
2. Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек составит 506,00 тыс. человек.
3. Рост количества посещений общедоступных (публичных) библиотек (по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года) составит 151,8 %.
4. Обновление книжного фонда (от годовой книговыдачи) составит 4,5%.
5. Число книговыдач составит 764 400 единиц.
6. Количество пользователей, 38 300 пользователей.
7. Количество записей в электронном каталоге составит 5041 библиографических записей.
|
»;
4) в краткой характеристике (паспорте) подпрограммы «Развитие музейного дела»:
а) раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции: «
Ресурсное обеспечение подпрограммы
|
Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск» по годам реализации муниципальной программы:
Годы реализации
|
Всего
|
В том числе
|
Собственные средства бюджета МО
|
Средства бюджета УР
|
Средства бюджета РФ
|
Иные источники
|
2020 год
|
8 056,1
|
7 686,0
|
0,0
|
0,0
|
370,1
|
2021 год
|
10 736,4
|
9 376,4
|
0,0
|
0,0
|
1 360,0
|
2022 год
|
15 307,2
|
8 597,2
|
0,0
|
3 033,8
|
3 676,2
|
2023 год
|
12 472,2
|
8 931,7
|
0,0
|
0,0
|
3 540,5
|
2024 год
|
12 311,6
|
8 771,1
|
0,0
|
0,0
|
3 540,5
|
2025 год
|
12 311,6
|
8 771,1
|
0,0
|
0,0
|
3 540,5
|
2026 год
|
12 311,6
|
8 771,1
|
0,0
|
0,0
|
3 540,5
|
ИТОГО 2020-2026 г.г.
|
83 506,7
|
60 904,7
|
0,0
|
3 033,8
|
19 568,3
|
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.
|
|
»;
б) раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации подрограммы изложить в следующей редакции: «
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
|
1. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда составит 26,3%.
2. Количество выставочных проектов составит 72 единицы.
3. Количество посещений музеев составит 26,45 тысяч человек.
4. Рост количества посещений музеев (по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года) составит 115 %.
|
»;
5) в краткой характеристике (паспорте) подпрограммы «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»:
а) раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции: «
Ресурсное обеспечение подпрограммы
|
Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск» по годам реализации муниципальной программы:
Годы реализации
|
Всего
|
В том числе
|
Собственные средства бюджета МО
|
Средства бюджета УР
|
Средства бюджета РФ
|
Иные источники
|
2020 год
|
460,7
|
460,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2021 год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2022 год
|
319,0
|
319,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2023 год
|
2 885,3
|
308,0
|
0,0
|
2 577,3
|
0,0
|
2024 год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2025 год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2026 год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
ИТОГО 2020-2026 г.г.
|
3 665,0
|
1 087,7
|
0,0
|
2 577,3
|
0,0
|
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.
|
»;
б) раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации подрограммы изложить в следующей редакции: «
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
|
1. Уменьшение доли объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности до 54,5 процентов.
|
»;
6) в краткой характеристике (паспорте) подпрограммы «Создание условий для реализации муниципальной программы»:
а) раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции: «
Ресурсное обеспечение подпрограммы
|
Годы
|
Всего
|
В том числе:
|
Собственные средства бюджета МО
|
Средства бюджета УР
|
Средства бюджета РФ
|
Иные источники
|
2020 год
|
20 692,0
|
19 242,0
|
1 450,0
|
0,0
|
0,0
|
2021 год
|
64 735,7
|
9 533,7
|
22 638,4
|
32 563,6
|
0,0
|
2022 год
|
22 652,3
|
5 849,6
|
8 802,7
|
8 000,0
|
0,0
|
2023 год
|
6 448,7
|
6 448,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2024 год
|
4 904,3
|
4 904,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2025 год
|
4 904,3
|
4 904,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2026 год
|
4 904,3
|
4 904,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
ИТОГО 2020-2026 г.г.
|
129 241,6
|
55 786,9
|
32 891,1
|
40 563,6
|
0,0
|
Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск» по годам реализации муниципальной подпрограммы:
|
»;
б) раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации подрограммы изложить в следующей редакции: «
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
|
Ожидаемым конечным результатом реализации подпрограммы является:
1. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры составит не менее 60 человек.
2. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры г. Воткинска к средней заработной плате по Удмуртской Республике составит 100 %.
3. Уровень удовлетворенности жителей муниципального образования «Город Воткинск» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры составит 93%.
4. Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» составит не менее 120 человек.
5.. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры составит 35,294,5%.
6.Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры и искусства, составит 44,91 тыс.руб.
|
»;
7) в краткой характеристике (паспорте) подпрограммы ««Цифровая культура»:
- раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации подрограммы изложить в следующей редакции: «
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
|
Ожидаемым конечным результатом реализации подпрограммы является:
1.к 2026 году размещение "Интернет" контентов на цифровых культурных ресурсах не менее 130 процентов.
2. К 2026 году создать мультимедиа-гидов не менее 1 единицы.
3. К 2025 году оцифровка не менее 13 наименований.
|
8) приложение 1 к муниципальной программе изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению;
9) приложение 2 к муниципальной программе изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению;
10) приложение 3 к муниципальной программе изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению;
11) приложение 4 к муниципальной программе изложить в редакции приложения 4 к настоящему постановлению;
12) приложение 5 к муниципальной программе изложить в редакции приложения 5 к настоящему постановлению;
13) приложение 6 к муниципальной программе изложить в редакции приложения 6 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Муниципальные ведомости города Воткинска» и разместить в сетевом издании «Официальные документы муниципального образования «Город Воткинск».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по социальным вопросам - начальника управления социальной поддержки населения Администрации города Воткинска.
Глава муниципального образования А.В. Заметаев
Приложения:
Загрузить
Возврат к списку
|