|
|
Развитие культуры на 2020-2025 годы
Муниципальная программа муниципального образования «Город Воткинск»
«Развитие культуры»
I. Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы
|
Наименование муниципальной программы
|
Развитие культуры
|
|
Подпрограммы
|
1. Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры
2. Развитие библиотечного дела
3. Развитие музейного дела
4.Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
5. Создание условий для реализации муниципальной программы
6. Цифровая культура
|
|
Координатор
|
Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Город Воткинск» по социальным вопросам
|
|
Ответственный исполнитель
|
Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска
|
|
Соисполнители
|
1.Управление капитального строительства Администрации г. Воткинска;
2. Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска;
3.Управление муниципального имущества и земельных ресурсов
г. Воткинска;
4.Управление архитектуры и градостроительства Администрации
г. Воткинска.
5. МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и молодежной политики»
|
|
Цель
|
1.Создание качественной культурной среды, доступных культурных благ и равных условий для творческой реализации личности разных категорий населения;
2.Развитие культурных потребностей граждан;
3.Увеличение посещаемости учреждений культуры
|
|
Задачи программы (цели подпрограмм)
|
1. Создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения духовных и культурных потребностей жителей города, содержательного использования свободного времени;
2. Развитие публичных библиотек как информационных, культурных и просветительских организаций, повышение доступности и качества библиотечных услуг;
3. Сохранение и пополнение музейного фонда, повышение доступности и качества музейных услуг;
4. Создание условий для сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности г. Воткинска;
5. Обеспечение реализации муниципальной программы. Повышение эффективности деятельности учреждений культуры.
|
|
Целевые показатели (индикаторы)
|
Целевые показатели (индикаторы) определены по подпрограммам муниципальной программы
|
|
Срок и этапы реализации
|
Срок реализации муниципальной программы 2020-2028 годы.
Этапы реализации муниципальной программы и ее подпрограмм не выделяются.
|
|
Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск»
|
Сведения о ресурсном обеспечении программы по годам реализации муниципальной программы:
|
Годы реализации
|
Всего
|
В том числе
|
|
Собственные средства бюджета МО
|
Средства бюджета УР
|
Средства бюджета РФ
|
Иные источники
|
|
2020 год
|
153 170,0
|
139 551,1
|
1 849,2
|
0,0
|
11 769,7
|
|
2021 год
|
206 008,0
|
122 193,8
|
24 689,3
|
44 780,7
|
14 344,2
|
|
2022 год
|
162 152,1
|
123 770,0
|
8 802,7
|
11 429,8
|
18 149,6
|
|
2023 год
|
171 069,9
|
141 634,7
|
75,1
|
2 923,4
|
26 436,7
|
|
2024 год
|
212 815,2
|
183 386,8
|
54,7
|
3 066,4
|
26 307,3
|
|
2025 год
|
158 169,5
|
139 611,0
|
0,0
|
409,1
|
18 149,4
|
|
2026 год
|
158 169,5
|
139 611,0
|
0,0
|
409,1
|
18 149,4
|
|
2027 год
|
160 330,9
|
141 772,4
|
0,0
|
409,1
|
18 149,4
|
|
2028 год
|
161 894,9
|
143 336,4
|
0,0
|
409,1
|
18 149,4
|
|
ИТОГО 2020-2028 г.г.
|
1 543 780,0
|
1 274 867,2
|
35 471,0
|
63 836,7
|
169 605,1
|
Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета города Воткинска подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.
|
|
Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности
|
Реализация муниципальной программы позволит создать дополнительные возможности для удовлетворения потребностей разных категорий населения города в сфере культуры и искусства, повысит привлекательность учреждений культуры, тем самым увеличив посещаемость.
Основные конечные результаты реализации программы определены в ее подпрограммах, где предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации муниципальной программы.
|
|
II. Подпрограммы муниципальной программы муниципального образования
«Город Воткинск» «Развитие культуры»
Паспорт подпрограммы «Организация досуга и предоставление услуг
организаций культуры»
|
|
Наименование подпрограммы
|
Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры
|
|
Координатор подпрограммы
|
Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Город Воткинск» по социальным вопросам
|
|
Ответственный исполнитель подпрограммы
|
Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска
|
|
Соисполнители подпрограммы
|
МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и молодежной политики»
Управление капитального строительства Администрации г. Воткинска
|
|
Цель подпрограммы
|
1. Создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения духовных и культурных потребностей жителей города, содержательного использования свободного времени.
|
|
Задачи подпрограммы
|
1. Организация культурно - массовых мероприятий для жителей города.
2.Сохранение и развитие разнообразных жанров и форм самодеятельного народного творчества.
3. Выявление и поддержка юных талантов.
4. Повышение качества, увеличение объемов и видов оказания услуг (работ), оказываемых (выполняемых) культурно-досуговыми учреждениями.
|
|
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
|
1. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности, процент;
2. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности, процент;
3. Количество участников клубных формирований, человек;
4. Рост количества участников клубных формирований (по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года), процент;
5. Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения, человек;
6. Количество платных посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, тысяч человек;
7. Рост количества платных посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры (по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года), процент;
8. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями, процент;
9. Количество платных посещений парков культуры и отдыха, человек;
10. Рост количества посещений парков культуры и отдыха (по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года), процентов;
11. Количество зрителей на сеансах отечественных фильмов, тысяч человек;
12. Рост зрителей на сеансах отечественных фильмов (по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года), процентов;
13. Увеличение посещаемости организаций культуры (по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года), процентов.
|
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы
|
Срок реализации муниципальной программы 2020-2028 годы.
Этапы реализации муниципальной программы и ее подпрограмм не выделяются.
|
|
Ресурсное обеспечение подпрограммы
|
Объем средств на реализацию подпрограммы по годам реализации
(в тыс. руб.):
|
Годы реализации
|
Всего
|
В том числе
|
|
Собственные средства бюджета МО
|
Средства бюджета УР
|
Средства бюджета РФ
|
Иные источники
|
|
2020 год
|
88 910,8
|
78 909,0
|
0,0
|
0,0
|
10 001,8
|
|
2021 год
|
90 707,1
|
79 327,9
|
0,0
|
0,0
|
11 379,2
|
|
2022 год
|
94 317,0
|
81 588,1
|
0,0
|
0,0
|
12 728,8
|
|
2023 год
|
109 283,4
|
92 083,7
|
0,0
|
0,0
|
17 199,7
|
|
2024 год
|
142 260,5
|
124 092,0
|
0,0
|
0,0
|
18 169,5
|
|
2025 год
|
102 735,1
|
90 281,2
|
0,0
|
0,0
|
12 453,9
|
|
2026 год
|
102 735,1
|
90 281,2
|
0,0
|
0,0
|
12 453,9
|
|
2027 год
|
104 896,5
|
92 442,6
|
0,0
|
0,0
|
12 453,9
|
|
2028 год
|
106 460,5
|
94 006,6
|
0,0
|
0,0
|
12 453,9
|
|
ИТОГО 2020-2028 г.г.
|
942 306,0
|
823 012,3
|
0,0
|
0,0
|
119 293,6
|
Ресурсное обеспечение подпрограммы подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.
|
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
|
Реализация муниципальной программы позволит создать дополнительные возможности для удовлетворения потребностей разных категорий населения города в сфере культуры и искусства, повысит привлекательность учреждений культуры, тем самым увеличив посещаемость.
Основными конечными результатами реализации программы являются:
1. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности составит 62,5 %.
2. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности составит 0%.
3. Количество участников клубных формирований составит 2,43 тыс.человек.
4. Рост количества участников клубных формирований (по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года) увеличится на 6,57 %.
5. Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения составит 24,3 человек.
6. Количество платных посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры (по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года) составит
114, 429 тыс.человек.
7. Рост количества платных посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры (по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года) увеличится на 63,4%.
8. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями составит 119%.
9. Количество платных посещений парков культуры и отдыха составит 0 человек.
10. Рост количества посещений парков культуры и отдыха (по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года) увеличится на 0%.
11. Количество зрителей на сеансах отечественных фильмов составит 5,21 тыс.человек.
12. Рост зрителей на сеансах отечественных фильмов (по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года) увеличится на 30,25%.
13. Увеличение посещаемости организаций культуры (по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года) увеличится на 15,01%.
|
| | |
Паспорт подпрограммы «Развитие библиотечного дела»
|
Наименование подпрограммы
|
Развитие библиотечного дела
|
|
Координатор подпрограммы
|
Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Город Воткинск» по социальным вопросам
|
|
Ответственный исполнитель подпрограммы
|
Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска
|
|
Соисполнители подпрограммы
|
МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и молодежной политики»
Управление капитального строительства Администрации г. Воткинска
|
|
Цель подпрограммы
|
Развитие публичных библиотек как информационных, культурных и просветительских организаций, повышение доступности и качества библиотечных услуг
|
|
Задачи подпрограммы
|
1. Организация библиотечного, информационного и справочно-библиографического обслуживания населения;
2. Обновление и комплектование библиотечных фондов, обеспечение их сохранности;
3. Внедрение и использование информационно-коммуникационных технологий в деятельности публичных библиотек муниципального образования «Город Воткинск».
4.Внедрение и использование информационно-коммуникационных технологий в деятельности библиотек, создание записей в электронный каталог и базу данных.
|
|
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
|
1. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, процент;
2. Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тысяч человек;
3. Рост количества посещений общедоступных (публичных) библиотек (по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года), процентов;
4. Обновление книжного фонда (от годовой книговыдачи), процент;
5. Число книговыдач, единиц;
6. Количество пользователей, единиц;
7. Количество записей в электронном каталоге, единиц.
|
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы
|
Срок реализации муниципальной программы 2020-2028 годы.
Этапы реализации муниципальной программы и ее подпрограмм не выделяются.
|
|
Ресурсное обеспечение подпрограммы
|
Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы по годам реализации
(в тыс. руб.):
|
Годы реализации
|
Всего
|
В том числе
|
|
Собственные средства бюджета МО
|
Средства бюджета УР
|
Средства бюджета РФ
|
Иные источники
|
|
2020 год
|
31 763,6
|
29 966,6
|
399,2
|
0,0
|
1 397,8
|
|
2021 год
|
39 828,8
|
23 955,8
|
2 050,9
|
12 217,1
|
1 605,0
|
|
2022 год
|
29 556,7
|
27 416,1
|
0,0
|
396,0
|
1 744,6
|
|
2023 год
|
32 999,9
|
29 442,4
|
75,1
|
320,1
|
3 162,3
|
|
2024 год
|
38 275,1
|
35 402,5
|
54,7
|
233,4
|
2 584,5
|
|
2025 год
|
30 104,2
|
27 885,1
|
0,0
|
409,1
|
1 810,0
|
|
2026 год
|
30 104,2
|
27 885,1
|
0,0
|
409,1
|
1 810,0
|
|
2027 год
|
30 104,2
|
27 885,1
|
0,0
|
409,1
|
1 810,0
|
|
2028 год
|
30 104,2
|
27 885,1
|
0,0
|
409,1
|
1 810,0
|
|
ИТОГО 2020-2028 г.г.
|
292 840,9
|
257 723,8
|
2 579,9
|
14 803,0
|
17 734,2
|
Ресурсное обеспечение подпрограммы подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.
|
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
|
Реализация муниципальной программы позволит создать дополнительные возможности для удовлетворения потребностей разных категорий населения города в сфере культуры и искусства, повысит привлекательность учреждений культуры, тем самым увеличив посещаемость.
Основными конечными результатами реализации программы являются:
1. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности составит 100%.
2. Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек составит 506 тыс.человек.
3. Рост количества посещений общедоступных (публичных) библиотек (по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года) увелечится на 51,8%.
4. Обновление книжного фонда (от годовой книго выдачи) составит 4,5%.
5. Число книговыдач составит 764 400 единиц.
6. Количество пользователей 38 300 единиц.
7. Количество записей в электронном каталоге 5 041 единиц.
|
Паспорт подпрограммы «Развитие музейного дела»
|
Наименование подпрограммы
|
Развитие музейного дела
|
|
Координатор
|
Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Город Воткинск» по социальным вопросам
|
|
Ответственный исполнитель
|
Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска
|
|
Соисполнители
|
МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и молодежной политики»
Управление капитального строительства Администрации г. Воткинска
|
|
Цель подпрограммы
|
Сохранение и пополнение музейного фонда, повышение доступности и качества музейных услуг
|
|
Задачи подпрограммы
|
1. Обеспечение сохранности музейного фонда.
2. Комплектование (пополнение) музейного фонда.
3. Создание условий для доступа населения к культурным ценностям, находящимся в муниципальных музеях.
4. Внедрение и использование информационно-коммуникационных технологий в деятельности муниципальных музеев.
|
|
Целевые показатели (индикаторы)
|
1. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, процент.
2. Количество выставочных проектов, единиц;
3. Количество посещений музеев, тысяч человек;
4. Рост количества посещений музеев (по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года), процентов.
|
|
Сроки и этапы реализации
|
Срок реализации муниципальной программы 2020-2028 годы.
Этапы реализации муниципальной программы и ее подпрограмм не выделяются.
|
|
Ресурсное обеспечение подпрограммы
|
Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы по годам реализации
(в тыс.руб.):
|
Годы реализации
|
Всего
|
В том числе
|
|
Собственные средства бюджета МО
|
Средства бюджета УР
|
Средства бюджета РФ
|
Иные источники
|
|
2020 год
|
8 056,1
|
7 686,0
|
0,0
|
0,0
|
370,1
|
|
2021 год
|
10 736,4
|
9 376,4
|
0,0
|
0,0
|
1 360,0
|
|
2022 год
|
15 307,1
|
8 597,2
|
0,0
|
3 033,8
|
3 676,2
|
|
2023 год
|
14 997,7
|
8 923,0
|
0,0
|
0,0
|
6 074,7
|
|
2024 год
|
16 249,4
|
10 695,1
|
0,0
|
0,0
|
5 554,3
|
|
2025 год
|
12 581,1
|
8 695,6
|
0,0
|
0,0
|
3 885,5
|
|
2026 год
|
12 581,1
|
8 695,6
|
0,0
|
0,0
|
3 885,5
|
|
2027 год
|
12 581,1
|
8 695,6
|
0,0
|
0,0
|
3 885,5
|
|
2028 год
|
12 581,1
|
8 695,6
|
0,0
|
0,0
|
3 885,5
|
|
ИТОГО 2020-2028 г.г.
|
115 671,1
|
80 060,1
|
0,0
|
3 033,8
|
32 577,3
|
Ресурсное обеспечение подпрограммы подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.
|
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
|
Реализация муниципальной программы позволит создать дополнительные возможности для удовлетворения потребностей разных категорий населения города в сфере культуры и искусства, повысит привлекательность учреждений культуры, тем самым увеличив посещаемость.
Основными конечными результатами реализации программы являются:
1. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда составит 26,3%.
2. Количество выставочных проектов составит 72 единицы;
3. Количество посещений музеев составит 26,45 тысяч человек;
4. Рост количества посещений музеев (по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года) составит 15 %.
|
Паспорт подпрограммы «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»
|
Наименование подпрограммы
|
Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
|
|
Координатор
|
Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Город Воткинск» по социальным вопросам
|
|
Ответственный исполнитель подпрограммы
|
Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Воткинска
|
|
Соисполнители подпрограммы
|
Управление муниципального имущества и земельных ресурсов г. Воткинска, Управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Воткинска, Управление капитального строительства, Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска
|
|
Срок реализации
Этапы подпрограммы
|
Срок реализации муниципальной программы 2020-2028 годы.
Этапы реализации муниципальной программы и ее подпрограмм не выделяются.
|
|
Цель подпрограммы
|
Создание условий для сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности г. Воткинска.
|
|
Задачи подпрограммы
|
1. Охрана объектов культурного наследия местного значения, расположенных на территории г. Воткинска
2. Осуществление в пределах компетенции местного контроля в области сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия;
3. Улучшение условий для сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности г. Воткинска.
|
|
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
|
1. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, процент.
|
|
Ресурсное
обеспечение
подпрограммы
|
Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы по годам реализации (в тыс.руб.):
|
Годы реализации
|
Всего
|
В том числе
|
|
Собственные средства бюджета МО
|
Средства бюджета УР
|
Средства бюджета РФ
|
Иные источники
|
|
2020 год
|
460,7
|
460,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2021 год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2022 год
|
319,0
|
319,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2023 год
|
2 943,3
|
340,0
|
0,0
|
2 603,3
|
0,0
|
|
2024 год
|
3 601,0
|
3 601,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2025 год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2026 год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2027 год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2028 год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ИТОГО 2020-2028 г.г.
|
7 324,0
|
4 720,7
|
0,0
|
2 603,3
|
0,0
|
Ресурсное обеспечение подпрограммы подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.
|
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
|
1. Уменьшение доли объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности до 54,5 процентов.
|
Паспорт подпрограммы «Создание условий для реализации
муниципальной программы»
|
Наименование подпрограммы
|
Создание условий для реализации муниципальной программы
|
|
Координатор подпрограммы
|
Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Город Воткинск» по социальным вопросам.
|
|
Ответственный исполнитель подпрограммы
|
Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска
|
|
Соисполнители подпрограммы
|
МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и молодежной политики» города Воткинска
|
|
Срок и этапы реализации подпрограммы
|
Срок реализации муниципальной программы 2020-2028 годы.
Этапы реализации муниципальной программы и ее подпрограмм не выделяются.
|
|
Цели подпрограммы
|
Обеспечение реализации муниципальной программы. Повышение эффективности деятельности учреждений культуры.
|
|
Задачи подпрограммы
|
1. Реализация установленных полномочий (функций) Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Воткинска;
2. Повышение квалификации кадров в отрасли культура;
3. Организация управления муниципальной программой;
4. Совершенствование финансово-экономических и организационно- управленческих механизмов в сфере культуры, направленных на повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных учреждений культуры г. Воткинска.
|
|
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
|
1.Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, человек;
2. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры г. Воткинска к средней заработной плате по Удмуртской Республике, процент;
3. Уровень удовлетворенности жителей муниципального образования «Город Воткинск» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, процент;
4. Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры», человек;
5. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры,процент.
6. Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры и искусства, тыс.руб.
7. Результаты независимой оценки качества условий оказаний услуг муниципальными организациями в сфере культуры, процент.
|
|
Ресурсное обеспечение подпрограммы
|
Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы по годам реализации (тыс.руб.):
|
Годы реализации
|
Всего
|
В том числе:
|
|
Собственные средства бюджета МО
|
Средства бюджета УР
|
Средства бюджета РФ
|
Иные источники
|
|
2020 год
|
23 978,8
|
22 528,8
|
1 450,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2021 год
|
64 735,7
|
9 533,7
|
22 638,4
|
32 563,6
|
0,0
|
|
2022 год
|
22 652,3
|
5 849,6
|
8 802,7
|
8 000,0
|
0,0
|
|
2023 год
|
10 845,6
|
10 845,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2024 год
|
12 429,2
|
12 429,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2025 год
|
12 749,1
|
12 749,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2026 год
|
12 749,1
|
12 749,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2027 год
|
12 749,1
|
12 749,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2028 год
|
12 749,1
|
12 749,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ИТОГО 2020-2028 г.г.
|
185 638,0
|
112 183,3
|
32 891,1
|
40 563,6
|
0,0
|
Ресурсное обеспечение муниципальной программы подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.
|
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
|
Ожидаемым конечным результатом реализации подпрограммы является:
1. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры составит не менее 60 человек;
2. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры г. Воткинска к средней заработной плате по Удмуртской Республике составит 100 %;
3. Уровень удовлетворенности жителей муниципального образования «Город Воткинск» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры составит 93%;
4. Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» составит не менее 100 человек;
5. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта,в общем количестве муниципальных учреждений культуры составит 29,41%.
6. Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры и искусства составит 44,91 тыс.руб.
7. Результаты независимой оценки качества условий оказаний услуг муниципальными организациями в сфере культуры составит 91%.
|
Паспорт подпрограммы «Цифровая культура»
|
Наименование подпрограммы
|
Цифровая культура
|
|
Координатор подпрограммы
|
Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Город Воткинск» по социальным вопросам.
|
|
Ответственный исполнитель подпрограммы
|
Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска
|
|
Соисполнители подпрограммы
|
|
|
Срок и этапы реализации подпрограммы
|
Срок реализации муниципальной программы 2020-2028 годы.
Этапы реализации муниципальной программы и ее подпрограмм не выделяются.
|
|
Цели подпрограммы
|
Обеспечение реализации муниципальной программы. Повышение эффективности деятельности учреждений культуры.
|
|
Задачи подпрограммы
|
1. Предоставление доступа к культурному наследию;
2. Популяризация культуры и традиций народов;
3. Повышение посещаемости организаций культуры России;
4. Распространение русского языка;
5. Обеспечение реализации муниципальной программы. Повышение эффективности деятельности учреждений культуры.
|
|
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
|
1.Количество размещенных в сети "Интернет" контентов, направленных на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи, рост в %.
2.Количество мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых доступно получение сведений о произведениях с использованием технологии дополнительной реальности.
3. Количество оцифрованных краеведческих печатных изданий для создания Электронной библиотеки.
|
|
Ресурсное обеспечение подпрограммы
|
Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы по годам реализации (тыс.руб.):
|
Годы реализации
|
Всего
|
В том числе:
|
|
Собственные средства бюджета МО
|
Средства бюджета УР
|
Средства бюджета РФ
|
Иные источники
|
|
2022 год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2023 год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2024 год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2025 год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2026 год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2027 год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2028 год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ИТОГО 2020-2028 г.г.
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Ресурсное обеспечение муниципальной программы подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.
|
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
|
Ожидаемым конечным результатом реализации подпрограммы является:
1. Количество размещенных в сети «Интернет» контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи, рост составит 130%;
2. Количество мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых доступно получение сведений о произведениях с использованием технологии дополнительной реальности составит не менее 1 единицы;
3. Количество оцифрованных краеведческих печатных изданий для создания Электронной библиотеки составит не менее 13 единиц.
|
Ш. Приоритеты муниципальной политики, цели и задачи муниципальной программы муниципального образования «Город Воткинск» «Развитие культуры»
По состоянию на 01 января 2019 года в городе Воткинск функционируют 3 муниципальных культурно-досуговых учреждения (МАУК «ДК «Юбилейный», МАУК «ДК на Кирова», МАУК «Сад им.П.И. Чайковского»); 1 муниципальный музей (МАУ «Музей истории и культуры г. Воткинска»); Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» г.Воткинска, в состав которой входит 8 филиалов. В 2018 году на базе МАУК «ДК на Кирова» был открыт муниципальный кинозал на 198 мест.
На протяжении 65 лет в городе проходит ежегодный фестиваль классической музыки «На родине П.И. Чайковского». За последние пять лет сложился успешный опыт проведения событийных мероприятий – «День с Чайковским», «Мелодии лета», «Осенины», «Елка с Чайковским».
Реестр объектов культурного наследия включает в себя 22 объекта.
Оплата труда осуществляется в соответствии с «дорожной картой».
Наряду с позитивными изменениями и достижениями, в системе культуры города сохраняется ряд проблем:
- учреждения культуры расположены в 17 зданиях и пристроях, из которых, в 7 зданиях необходимо провести капитальный ремонт; в МАУК «ДК «Юбилейный» необходим ремонт малого зала;
- годами не выполняются работы по предписаниям пожнадзора и роспотребнадзора, что приводит к штрафам и опасности эксплуатации зданий;
- в зданиях не создана доступная среда для лиц с ограниченными возможностями, пандусы имеется только в двух зданиях;
- необходима модернизация светового, звукового оборудования; обновление мебели и музыкальных инструментов; приобретение костюмов;
- в детских школах искусств недостаточно преподавателей;
- 7 объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, требуют ремонта или реставрации;
- снижение посещаемости мероприятий молодежью в возрасте от 18 до 30 лет.
Муниципальная программа муниципального образования «Город Воткинск» «Развитие культуры» разработана с учетом основных приоритетов социально-экономического развития Удмуртской Республики, утвержденных Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года, утвержденным постановлением Правительства Удмуртской Республики от 10 октября 2014 года N 383 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года".В соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Город Воткинск» на 2015-2020 годы и период до 2025 года, утвержденной решением Воткинской городской Думы от 26.12.2014 №451.
В условиях положительной динамики социально-экономического развития города Воткинска культура и искусство будут играть все более значимую роль в продвижении положительного имиджа муниципального образования на международном и всероссийском уровнях.
В условиях глобальных социально-экономических преобразований основными приоритетами в сфере культуры являются:
1) реализация нормативных правовых актов, определяющих дальнейшее развитие сферы культуры:
Указа Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»;
Стратегии государственной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года № 326-р;
государственной программы Удмуртской Республики "Культура Удмуртии", утвержденной постановлением Правительства Удмуртской Республики от 6 июля 2015 года N 326
2) реализация государственной политики в сфере культуры;
3) обеспечение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры;
4) реализация следующих региональных проектов в сфере культуры в рамках федеральных проектов (далее – региональные проекты) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»:
«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»(проект «Культурная среда»);
«Создание условий для реализации творческого потенциала нации»(проект «Творческие люди»);
«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» (проект «Цифровая культура»).
Указанные региональные проекты утверждены Координационным комитетом по вопросам стратегического развития и реализации приоритетных проектов при Главе Удмуртской Республики (протокол от 11 декабря 2018 года № 8).
Цели и задачи государственной программы соответствуют целям и задачам региональных проектов.
Целями муниципальной программы являются:
1. Создание качественной культурной среды, доступных культурных благ и равных условий для творческой реализации личности разных категорий населения;
2. Развитие культурных потребностей граждан;
3. Увеличение посещаемости учреждений культуры
Для достижения поставленных целей определены следующие задачи:
1) Создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения духовных и культурных потребностей жителей города, содержательного использования свободного времени;
2) Развитие публичных библиотек как информационных, культурных и просветительских организаций, повышение доступности и качества библиотечных услуг;
3) Сохранение и пополнение музейного фонда, повышение доступности и качества музейных услуг;
4) Создание условий для сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности г. Воткинска;
5) Обеспечение реализации муниципальной программы. Повышение эффективности деятельности учреждений культуры.
Цели и задачи муниципальной программы осуществляются в рамках подпрограмм.
VI. Приложения к муниципальной программе муниципального образования
«Город Воткинск» «Развитие культуры»
- Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в приложении № 1 к программе.
- Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложения № 2 к программе.
- Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования представлена в приложении № 3 к программе.
- Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) программы представлен в приложения № 4 к программе.
- Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования представлено в приложении № 5 к программе.
- Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 6 к программе.
Дата изменения: 05.08.2025 10:48
|