Постановления Администрации города Воткинска - Муниципальное образование Город Воткинск
Вернуться к обычному виду

Постановления Администрации города Воткинска

12 Декабря 2023

№1537 «Об утверждении Ведомственного стандарта по осуществлению полномочий внутреннего муниципального финансового контроля»

В целях реализации муниципальным образованием «Город Воткинск» полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, в соответствии с пунктом 3 статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Воткинск», Администрация города Воткинска п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Ведомственный стандарт осуществления полномочий внутреннего муниципального финансового контроля.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации города Воткинска от 22.12.2020 № 1645 «Об утверждении Ведомственного стандарта по осуществлению полномочий внутреннего муниципального финансового контроля и о признании утратившими силу некоторых постановлении Администрации города Воткинска».

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Город Воткинск» в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования А.В. Заметаев

Приложение

к постановлению Администрации

города Воткинска

от 12.12.2023 года № 1537

Ведомственный стандарт осуществления полномочий внутреннего муниципального финансового контроля

1. Положения ведомственного стандарта по осуществлению полномочий внутреннего муниципального финансового контроля Администрации города Воткинск (далее - Ведомственный стандарт) применяются при осуществлении полномочий внутреннего муниципального финансового контроля в случаях, предусмотренных федеральными стандартами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля:

- «Принципы контрольной деятельности органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2020г. № 95 (далее – Федеральный стандарт № 95);

- «Права и обязанности должностных лиц органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и объектов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (их должностных лиц) при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2020г. № 100 (далее – Федеральный стандарт № 100);

- «Планирование проверок, ревизий и обследований», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2020г. № 208 (далее – Федеральный стандарт № 208);

- «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020г. № 1235 (далее - Федеральный стандарт № 1235);

- «Правила досудебного обжалования решений и действий (бездействий) органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и их должностных лиц», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020г. № 1237 (далее – Федеральный стандарт № 1237);

- «Реализация результатов проверок, ревизий и обследований», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2020г. № 1095 (далее - Федеральный стандарт № 1095);

- «Правила составления отчетности о результатах контрольной деятельности», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1478 (далее – Федеральный стандарт № 1478).

2. В соответствии с пунктом 3 Федерального стандарта № 1235, в ходе подготовки и проведения контрольного мероприятия должностными лицами органа контроля могут направляться запросы объекту внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, а также органам государственной власти (государственным органам), органам местного самоуправления, органам местной администрации, органам управления государственными внебюджетными фондами, организациям и должностным лицам.

3. В соответствии с пунктом 52 Федерального стандарта № 1235, при выявлении однородных нарушений, решение о необходимости формирования детальной информации обо всех выявленных нарушениях с использованием приложений к акту, заключению принимает руководитель проверочной (ревизионной) группы или уполномоченное на проведение контрольного мероприятия должностное лицо.

4. В соответствии с пунктом 6 Федерального стандарта № 1095 установлен порядок рассмотрения акта, заключения и иных материалов контрольного мероприятия.

Акт проверки (ревизии), заключение, составленное по результатам обследования, замечания (возражения, пояснения) объекта контроля и иные материалы контрольного мероприятия подлежат руководителем органа контроля.

Письменное заключение на возражения по акту проверки (ревизии), по заключению, составленному по результатам обследования, согласовывается с руководителем органа контроля.

Решением руководителя органа контроля, по результатам рассмотрения акта проверки (ревизии), заключения, составленного по результатам обследования, замечаний (возражений, пояснений) объекта контроля и иных материалов контрольного мероприятия является утвержденный отчет о результатах контрольного мероприятия, предоставленный руководителем проверочной (ревизионной) группы или уполномоченным на проведение контрольного мероприятия должностным лицом.

5. При осуществлении полномочий внутреннего муниципального финансового контроля применяются формы документов, установленные приложениями Ведомственного стандарта:

- План контрольных мероприятий Администрации города Воткинск по исполнению полномочий внутреннего муниципального финансового контроля на 20 ____ год (приложение 1);

- Справка о завершении контрольных мероприятий (приложение 2);

- Отчет о результатах (приложение 3).

Приложение № 1 к

Ведомственному стандарту осуществления

полномочий внутреннего муниципального

финансового контроля

План контрольных мероприятий Администрации города Воткинск по исполнению полномочий внутреннего муниципального финансового контроля

на 20 ____ год

№ п/п

Объект контроля (наименование проверяемой организации, учреждения)

Проверяемый период

Период начала проведения контрольного мероприятия

Тема контрольного мероприятия

1

2

3

4

5

Приложение № 2 к

Ведомственному стандарту осуществления

полномочий внутреннего муниципального

финансового контроля

Справка о завершении контрольных мероприятий

г. __________ «___»________20___г.

Плановое (внеплановое) контрольное мероприятие назначено на основании распоряжения Администрации города Воткинска от «___»_______20___г. № ______________.

Объект проверки, в отношении которого проведено контрольное мероприятие: ______________________________________________________.

Тема контрольного мероприятия: _______________________________.

Проверяемый период: __________________________________________.

Срок проведения контрольного мероприятия составил _________________________________________________________________.

Контрольные мероприятия окончены: «____»__________20__г.

Руководитель проверочной (ревизионной) группы (должностное лицо, уполномоченное на проведение контрольного мероприятия)

(должность)

______________

(дата)

___________________

(подпись)

_______________

(ФИО)


Приложение № 3 к

Ведомственному стандарту осуществления

полномочий внутреннего муниципального

финансового контроля

УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального

образования

«Город Воткинск»

_____________________

(ФИО)

_____________________

(подпись)

«___»___________20__г.

Отчет о результатах

__________________________________________________________________

(метод осуществления контрольного мероприятия)

__________________________________________________________________

(полное наименование объекта контроля)

_____________________________________________________________________________

(проверяемый период)

г. Воткинск «___» _______20__г.

Тема контрольного мероприятия: _______________________________________

Основание для проведения контрольного мероприятия:_____________________

(распоряжение)

Срок проведения контрольного мероприятия составил _____________________

Контрольное мероприятие проведено____________________________________

(ФИО, должности проверяющих)

Дата подписания акта (заключения): _____________________________________

По результатам контрольного мероприятия:_______________________________

(наличие (отсутствие) выявленных нарушений и (или) недостатков)

1

2 (V)

Есть основания для направления представления объекту контроля

Есть основания для направления информации в правоохранительные органы, органы прокуратуры или иные государственные (муниципальные органы)

Есть основания для назначения внеплановой выездной проверки (ревизии), в том числе:

при наличии письменных возражений от объекта контроля и представленных объектом контроля дополнительных документов, относящихся к проверенному периоду, влияющих на выводы по результатам проведения проверки (ревизии)

при наличии признаков нарушений, которые не могут быть в полной мере подтверждены в рамках проведенной проверки (ревизии)

Приложение:

1) Акт по результатам контрольного мероприятия с приложениями к нему, всего на ____л. в 1 экземпляре;

2) Возражения, объяснения к акту (заключению) и дополнительные документы, представленные объектом контроля, на ___л. в 1 экземпляре (при наличии);

3) Заключение на возражения к акту (заключению) по результатам контрольного мероприятия на ___л. в 1 экземпляре (при наличии).

Руководитель проверочной (ревизионной)группы (должностное лицо, уполномоченное на проведение контрольного мероприятия)

(должность)

______________

(дата)

___________________

(подпись)

_______________

(ФИО)


Возврат к списку